Číslo faktúry: 119011
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Tvarožná
Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná
IČO odberateľa: 00326640
Názov dodávateľa: Peter Semaňák
Adresa dodávateľa: Vlkovce 54
IČO dodávateľa: 14283859
Predmet faktúry: potraviny ŠkJ
Fakturovaná suma: 172.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.12.2019
Dátum doručenia: 19.12.2019
Datum zverejnenia: 06.02.2020