Číslo faktúry: 118009
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Tvarožná
Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná
IČO odberateľa: 00326640
Názov dodávateľa: Peter Semaňák
Adresa dodávateľa: Vlkovce 54
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: potraviny ŠkJ
Fakturovaná suma: 202.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2018
Dátum doručenia: 30.11.2018
Datum zverejnenia: 22.01.2019