Číslo faktúry: 3022018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Tvarožná
Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná
IČO odberateľa: 00326640
Názov dodávateľa: KMEKOM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27
IČO dodávateľa: 46742557
Predmet faktúry: kominárske práce
Fakturovaná suma: 33.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.10.2018
Dátum doručenia: 09.11.2018
Datum zverejnenia: 15.11.2018