Číslo faktúry: 2122018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Tvarožná
Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná
IČO odberateľa: 00326640
Názov dodávateľa: KMEKOM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27
IČO dodávateľa: 46742557
Predmet faktúry: kominárské práce-kontrola-MŠ+ZŠ
Fakturovaná suma: 33.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2018
Dátum doručenia: 12.06.2018
Datum zverejnenia: 12.07.2018