Číslo faktúry: 2822017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Tvarožná
Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná
IČO odberateľa: 00326640
Názov dodávateľa: KMEKOM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: kominárske práce
Fakturovaná suma: 33.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.11.2017
Dátum doručenia: 20.11.2017
Datum zverejnenia: 24.01.2018