Číslo faktúry: 201411005
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Tvarožná
Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná
IČO odberateľa: 00326640
Názov dodávateľa: Agrozami, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Tvarožná 155
IČO dodávateľa: 36502596
Predmet faktúry: potraviny ŠkJ
Fakturovaná suma: 95.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2014
Dátum doručenia: 05.11.2014
Datum zverejnenia: 04.12.2014